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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000042/2025 | 0002916/2025 | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO. (QUIOSQUES) | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 528,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000083/2025 | 0002915/2025 | PAGAMENTOS DE NOTAS FISCAIS FATURAS DE SERVICOS DE LIGACOES DE AGUA, ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA DE TRES QUIOSQUES RECEM CONSTRUIDOS NA PRACA RAUL SOARES, CENTRO, DESTA CIDADE. QUIOSQUE 3 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 212,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000189/2025 | 0002914/2025 | CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA, EMERGENCIA E ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE EM URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO MACRO SUL DE MINAS GERAIS. | CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE MACRO-REGI | 13.985.869/0001-84 | R$ 4.759,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0002200/2025 | 0002200/2025 | 0002910/2025 | PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS REFERENTES EXTRACAO DE CERTIDAO, PROTOCOLO E DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | CARTORIO DE REGI. DE TIT. E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE IBIRACI-MG | 20.901.641/0001-24 | R$ 188,32 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0002197/2025 | 0002197/2025 | 0002908/2025 | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1.702 DE 28/05/14. PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2025. | IDELMA APARECIDA DE FREITAS CUNHA | ***.808.376-** | R$ 219,59 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0002196/2025 | 0002196/2025 | 0002907/2025 | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1.702 DE 28/05/14. PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2025. | ANDREZA MARIA APARECIDA DE ASSIS | ***.157.896-** | R$ 164,46 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0002202/2025 | 0002202/2025 | 0002913/2025 | PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO 0297 05 000691-7, DECORRENTE DE LIMINAR EXPEDIDA PELO PODER JUDICIARIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. | MARIA APARECIDA DA SILVA | ***.341.088-** | R$ 3.036,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0002198/2025 | 0002198/2025 | 0002909/2025 | PUBLICACAO DE ATOS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE LICITACAO PRC 076-PRG 06 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 194,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0002195/2025 | 0002195/2025 | 0002906/2025 | PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO, RELATIVO AO PEDIDO N° 2.032.809, PREGAO ELETRONICO N° 006/2025. | SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | R$ 265,77 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/04/2025 | | 0001763/2025 | 0002903/2025 | AQUISICAO DE COMPONENTES BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ATA 24/2025 - AEC 083819/2025. DATA EMISSAO 12/03/2025. | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | R$ 195,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |