Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialJOGO ENGRENAGEM EIXO COMANDOTABELA IVECO REF.: 5042080441,0000R$ 1.101,19R$ 1.101,19
MaterialVOLANTE DO MOTOR 504207039 IVECOVOLANTE DO MOTOR; CODIGO 504207039. TABELA IVECO.1,0000R$ 5.649,36R$ 5.649,36
MaterialVIRABREQUIM 504347342 IVECOVIRABREQUIM; CODIGO 504347342; 170E 21. TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO1,0000R$ 24.346,56R$ 24.346,56
MaterialPOLIA VIRABREQUIM 4897928 IVECOPOLIA DO VIRABREQUIM; CODIGO 4897928; 170E 21. TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO1,0000R$ 947,67R$ 947,67
MaterialPISTAO MOTOR 2996843 IVECOJOGO DE PISTAO DO MOTOR; CODIGO 2996843; 55C 17 / 70C 17. TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO.1,0000R$ 3.362,98R$ 3.362,98
MaterialCASQUILHO BIELA STD 2992159 IVECOCASQUILHO DE BIELA STD; CODIGO 2992159; BRONZINA DE BIELA, CAMINHAO 170E22. TABELA IVECO.1,0000R$ 1.131,71R$ 1.131,71
MaterialEIXO COMANDO DE VALVULA 504345138 IVECOEIXO COMANDO DE VALVULA; CODIGO 504345138; CAMINHAO 170E22. TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO.1,0000R$ 4.219,64R$ 4.219,64
MaterialBIELA MOTOR 504341496 IVECOBIELA DO MOTOR; TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO4,0000R$ 1.320,43R$ 5.281,72
MaterialAMORTECEDOR 93828781 IVECOAMORTECEDOR DE VIBRACAO; TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO.1,0000R$ 7.614,51R$ 7.614,51
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/05/2025 0004211/2025 Original0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 53.655,34
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/05/2025 0004211/2025 0004779/2025 OriginalOrcamentario0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 53.655,34
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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