Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOMPRESSOR AR MOTOR SEB01842000 IVECOCOMPRESSOR AR MOTOR - CODIGO SEB01842000 TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO - VEICULO TECTOR ATTACK 170E22 4X2 6CIL.1,0000R$ 7.916,08R$ 2.691,47
MaterialKIT EMBREAGEM CDI5000562 IVECOKIT EMBREAGEM - CODIGO CDI5000562 TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO - VEICULO TECTOR ATTACK 170E22 4X2 6CIL1,0000R$ 8.816,31R$ 2.997,55
MaterialCUICA FREIO DIANTEIRO 500056273 IVECOCUICA FREIO DIANTEIRO - CODIGO 500056273 TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO - VEICULO TECTOR ATTACK 170E22 4X2 6CIL1,0000R$ 2.175,82R$ 739,78
MaterialCUBO RODA DIANTEIRA SEM ROLAMENTO 7139527 IVECOCUBO DE RODA DIANTEIRA SEM ROLAMENTO; CODIGO 7139527. TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO.2,0000R$ 2.977,49R$ 2.024,69
MaterialJOGO LONA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA X TH166X IVECOJOGO LONA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA X - CODIGOTH166X/L224X/FD/88X/L640X/TH19 1X TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO - VEICULO TECTOR ATTACK 170E22 4X2 6CIL1,0000R$ 651,87R$ 221,64
MaterialSAPATA FREIO COMPLETA 7149499 IVECOSAPATA FREIO; CODIGO 7149499; TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO.1,0000R$ 753,35R$ 256,14
MaterialCUICA FREIO TRASEIRA 30X30 500056269CUICA FREIO TRASEIRA - CODIGO 5000562691 TABELA DE REFERENCIA TRAZ VALOR - LINHA IVECO - VEICULO TECTOR ATTACK 170E22 4X2 6CIL2,0000R$ 284,79R$ 193,66
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/01/2026 0000161/2026 Original0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.124,93
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/01/2026 0000161/2026 0000063/2026 OriginalOrcamentario0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.124,93
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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