| |
|
Detalhes
| 25/03/2025 | 0000430/2022 | 0001100/2025 | 0002514/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | R$ 1.100,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/03/2025 | 0000058/2024 | 0001745/2025 | 0002513/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS E REUNIOES | ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.343.207/0001-73 | R$ 133,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/03/2025 | 0000058/2024 | 0001747/2025 | 0002512/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.343.207/0001-73 | R$ 4.785,63 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 25/03/2025 | 0000135/2024 | 0000560/2025 | 0002511/2025 | MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSUMO GERADO PELOS ATENDIMENTOS/ ROTINAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | UP DISTRIBUIDORA LTDA | 44.152.616/0001-53 | R$ 230,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | 0000161/2024 | 0000514/2025 | 0002510/2025 | LOCACAO DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 81KVA, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO DESTINADO AO USO DAS NOVAS INSTALACOES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. REFERENTE A 16/02 A 15/03/2025. | MARINHO EVENTOS LTDA | 52.865.309/0001-48 | R$ 2.849,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | | 0000082/2025 | 0002509/2025 | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SITUADO A RUA JOSE RUBENS MARINHO, Nº 30. | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 103,27 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | 0000418/2022 | 0001819/2025 | 0002505/2025 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO PARA REALIZACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E GESTANTES EM PROJETO EDUCATIVO A SER DESENVOLVIDO NA ASCOM. REFERENTE A MARCO 2025. | CELEIRO DA PAZ DR RONALDO SOARES LARA - ASCOM | 05.282.391/0001-06 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | 0000077/2024 | 0000802/2025 | 0002504/2025 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO REFERENTE A ESTADIA/ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOAS IDOSAS NO ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA- COMPLEMENTACAO DA AF: 296/2025 - REFERENTE A JANIERO DE 2025. | ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA | 01.272.287/0001-71 | R$ 1.412,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | | 0001832/2025 | 0002503/2025 | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1417, DE 02/01/2007 E DECRETO QUE REGULAMENTA Nº 5.149 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. | JESSICA BARBOZA DOS SANTOS | ***.970.696-** | R$ 541,41 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | | 0001831/2025 | 0002502/2025 | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1417, DE 02/01/2007 E DECRETO QUE REGULAMENTA Nº 5.149 DE 02 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. | JOAO PEDRO CANDIDO FERREIRA | ***.453.406-** | R$ 651,62 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |