Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLIMPEZA INTERNA MOTOR VEICULAR 1,0000R$ 88,00R$ 88,00
ServicoSERVICO COMBO LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO 1,0000R$ 269,00R$ 269,00
ServicoSERVICO DE LIMPEZA DE FREIOS EM VEICULOS LINHA LEVESERVICO DE LIMPEZA DE FREIOS DIANTEIROS OU TRASEIROS EM VEICULOS DA LINHA LEVE.1,0000R$ 109,90R$ 109,90
ServicoLIMPEZA CAIXA EVAPORADORA AR CONDICIONADO VEICULAR 1,0000R$ 88,00R$ 88,00
ServicoSERVICO DE HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADOSERVICO DE HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO ENGLOBANDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESCARENAGEM DA EVAPORADO, HIGIENIZACAO DA SERPENTINA E TURBINA COM BACTERICIDA E PRODUTOS QUE GARANTEM A QUALIDADE DA MAQUINA.1,0000R$ 259,00R$ 259,00
ServicoKIT REVISAO VEICULAR LEVE 1,0000R$ 60,00R$ 60,00
ServicoBALANCEAMENTO PNEUS LINHA LEVEBALANCEAMENTO EM PNEUS 185/14,175/70/14,185/65/14, 165/70/13...1,0000R$ 100,00R$ 100,00
ServicoSERVICO DE ALINHAMENTO V.LEVESERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES1,0000R$ 85,00R$ 85,00
ServicoREVISAO 10000 KM VEICULO LEVESERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE UTILITARIO 10000 KM.1,0000R$ 167,15R$ 167,15
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/02/2025 0001067/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.R$ 1.226,05
14/03/2025 0002145/2025 Original0803 - ENSINO GERAL.R$ 600,00
15/04/2025 0003421/2025 Original0803 - ENSINO GERAL.R$ 720,00
05/05/2025 0004070/2025 Original0803 - ENSINO GERAL.R$ 760,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/03/2025 0002145/2025 0002540/2025 OriginalOrcamentario0803 - ENSINO GERAL.R$ 600,00
15/04/2025 0003421/2025 0003872/2025 OriginalOrcamentario0803 - ENSINO GERAL.R$ 720,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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